Il programma permette la stampa della lista delle trattenute sindacali e di creare i file CBI FSINDAC.STF nel vecchio formato e il file XML nel formato SEPA, per l'invio telematico dei versamenti.
Selezione | Descrizione |
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Tipo Elaborazione | Mensile - Annuale |
Mensilita' |
mensilità da elaborare nel formato mmaa. Se Tipo Elaborazione = "Mensile" è possibile elaborare fino a 7 mensilità contemporaneamente (servono per eventuali versamenti bimestrali, trimestrali ecc oppure per includere le mensilità supllementari). Se Tipo Elaborazione = "Annuale" è possibile elaborare uno specifico range di mensilità (le mensilità supplementari vengono incluse nell'elaborazione della mensilità di riferimento).
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Da Sindacato - A Sindacato |
Intervallo di sindacati da elaborare. Il codice caricato deve essere quello presente in P.2.T e caricato in P.1.1 msk 16.D |
OPZIONI
Selezione | Descrizione |
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Stampo Livello | Stampa il livello dei dipendenti |
Stampa Nome Sindacato | Stampa il nominativo del sindacato |
Stampa Dati Sensibili | Stampa i dati sensibili del dipendente ("C" = Stampa solo il codice dipendente, "N" = Stampa codice, nome e cognome del dipendente, "S" = Stampa tutto) |
Ditte Collegate | Stampa per ditte collegate, seguendo i collegamenti fiscali in A.1.1. msk 5 |
Codice Studio x Ordinante Alternativo | Valorizzare con il codice dell'eventuale studio che effettua il pagamento per conto delle aziende.
Serve unicamente per la generazione del file, in quanto la stampa continuerà ad essere suddivisa x azienda. |
Codice Gruppo |
Di default non deve mai essere valorizzato. Serve per attivare la gestione dei versamenti di Gruppo.
Se valorizzato, consente l'elaborazione dei soli sindacati appartenenti allo stesso gruppo con la particolarità che i versamenti ai singoli sindacati del gruppo vengono effettuati in percentuale sul totale delle trattenute di tutti i lavoratori del gruppo indipendentemente dal sindacato di appartenenza.
E' prevista solo una stampa di riepilogo. Il codice Gruppo e la Percentuale vanno specificati in archivio P.2.T. |
Crea File Versamenti |
Vengono prodotti il file CBI FSINDAC.STF nel vecchio formato e il file XML nel formato SEPA, per l'invio telematico dei versamenti. Per defualt i versamenti vengono effettuati uno per ogni azienda / banca sindacato. |
Versamenti distinti per Codice Sindacato / Banca |
Abilitata solo se flaggata scelta "Crea File Versamenti". I versamenti vengono suddivisi per azienda / codice sindacato / banca sindacato. |
Rag.Soc. Azi. su Causale |
Abilitata solo se flaggata scelta "Crea File Versamenti". Allinterno del file, in corrispondenza di ciascuna causale di versamento, viene riportata la Ragione sociale dell'azienda. |
Banca Vesamenti |
Banca di presentazione degli ordini di bonifico. Di fondamentale importanza sono il conto corrente e il codice SIA . |
Valuta Pagamento |
Data Valuta espressa nel formato ggmmaa da attribuire agli accrediti. Nel caso non si valorizzi il giorno e si valorizzi solo mese e anno, il giorno verrà ricavato automaticamente dal campo valuta presente nell'archivio P.1.X. se valorizzato. |
Numero Copie |
Numero di copie da stampare |
STATISTICHE
Selezione | Descrizione |
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No | Stampa la lista delle trattenute sindacali |
Si, tutte | Stampa tutte le statistiche |
Iscritti | Stampa solo la statistica degli iscritti ai sindacati |
Iscritti/Categoria | Stampa solo la statistica degli iscritti ai sindacati suddivisi per categoria |
Qualifica/Sesso | Stampa solo la statistica degli iscritti ai sindacati suddivisi per categoria/qualifica/sesso |
Elenco Nomi | Stampa solo la statistica degli iscritti ai sindacati suddivisi per categoria/qualifica/sesso |
ORDINAMENTO (ORDINA PER)
Selezione | Descrizione |
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Codice | Ordinamento per codice |
Anagrafica | Ordinamento per nome/cognome |
Matricola | Ordinamento per matricola |
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