!D5E80SLL ! TRASFERIMENTO 770/SL-SK ! ds/thema !
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I dati dei versamenti (SL) e delle ritenute effettuate (SK), vengono prelevati
dalla maschera 4 del 050111. RITENUTE ALLA FONTE ------------------- 1) PERIODO DI RIFERIMENTO mese/anno (SL1-2/SK2-2) "Mese di riferimento" + "Anno di riferimento" a seconda delle richieste a
video 2) RITENUTE EFFETTUATE (SK2-1) "Ritenute effettuate..:" 3) IMPORTO VERSATO (SL1-1) "Importo versato+ rimborsato-:" 4) DESTINATARIO DEL VERSAMENTO (SK2-7) Se il campo "Esattoria=1 Posta=2 Banca=3" contiene valori da 1 a 9 la casella
e'posta a "C", se contiene valori > 10 la casella e' posta a "T" 6) CODICE CONCESSIONE/TESORERIA (SL1-3) Viene riportato il campo "Cod.conces/tesor." presente nella maschera 5 del-
l'azienda (prg.1.1.1) 7) MODALITA' VERSAMENTO (SL1-5) Assume i valori presenti nella tabella qui sotto riportata a seconda del
campo "Esattoria=1 Posta=2 Banca=3:" Cod valore +-----------------------+ ! D 1 o 11 ! ! C 2 o 12 ! ! B 3 o 13 ! +-----------------------+ 8) CODICE TRIBUTO O CAPITOLO (SL1-7/SK2-5) "Codice tributo......." 9) ARTICOLO (SL1-8/SK2-6) "Articolo di bilancio..." per i versamenti in Tesoreria provinciale dello
Stato 10) DATA DI VERSAMENTO (SL1-4) "Data del versamento.:" 11) CODICE ABI/CAB (SL1-6) "Serie/n.bollettino o ABI/CAB " 12) R.S.S. (SK2-3) Regioni a Statuto Speciale "Rss 770/base aosta" e "Rss 770/base sardegna"
(masch. 9 prg. 010101). Per barrare la casella del modello, valorizzare
il campo interessato con una X. Se valorizzate entrambi i campi la R.s.s. e' la Sicilia 13) NOTE (SK2-4) Assume i valori presenti nella tabella qui sotto riportata a seconda del
campo "Note:1=a 2=b 3=c 4=d 5=e 6=f 7=g 8=m 9=n" Cod Valore descrizione +------------+---------------------------------------+ ! A 1 ! no conto fisc. vers.dip.non agric. ! ! B 2 ! utilizzo ritenute x rimborsi 730 ! ! C 3 ! utilizzo ritenute x compens.96 nel 97 ! ! D 4 ! fruito L382/1993 ! ! E 5 ! utilizzo imposte a2 dl.357/94 ! ! F 6 ! utilizzo L.111 17/02/1994 ! ! G 7 ! utilizzo L. 85 22/03/1995 ! ! M 8 ! sospens.x terremoto Umbria e Marche/97! ! N 9 ! sospens.x alluvione Lucca,MassaCarrara! +------------+---------------------------------------+ 4 e' il numero massimo di note che si possono inserire Esempio 0013 sara` riportato A C Come evidenziato dalle note ministeriali "se in una stessa riga si devono
indicare piu' codici. elencarli in ordine alfabetico", quindi con numeri
crescenti. Relativamente all'utilizzo delle ritenute 97 x compensare eccedenze di ri-
tenute 96 (Indic.=3), poiche' nel 770 del 97 non era previsto, non e' stato
applicato i controllo automatico nella stampa delle deleghe/97, per cui ora
dovete intervenire manualmente caricando 3 nelle note IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE ------------------------------ 1) PERIODO DI RIFERIMENTO mese/anno (SL23-4/SK24-3) "Mese di riferimento" + "Anno di riferimento" a seconda delle richieste a
video 2) IMPOSTA O SOPRATASSA TRATTENUTA (SK24-1) "Ritenute effettuate..:" 3) IMPOSTA O SOPRATASSA VERSATA (SL23-1) "Importo versato+ rimborsato-:" 4) MODALITA' VERSAMENTO (SL23-6) Assume i valori presenti nella tabella qui sotto riportata a seconda del
campo "Esattoria=1 Posta=2 Banca=3:" Cod valore +-----------------------+ ! D 1 o 11 ! ! C 2 o 12 ! ! B 3 o 13 ! +-----------------------+ 5) CODICE TRIBUTO (SL23-7/SK24-4) "Codice tributo......." Tabella dei tributi: Cod. Descrizione +----------------------+--------------------------------------+
! 4331 4631 4931 4731 ! irpef saldo......................... !
! 4330 4630 4930 4730 ! irpef acconto....................... !
! 4315 4615 4915 4715 ! irpef importo minimo................ !
! 4732 ! sopratassa azienda.................. !
! 4733 ! sopratassa dipendente............... !
! 4200 ! acconto tassazione separata ........ !
! 4201 ! acconto tassazione separata ........ !
+----------------------+--------------------------------------+
6) DATA DI VERSAMENTO (SL23-5) "Data del versamento.:" 7) INTERESSI A CARICO DEL LAVORATORE (SL23-2/SK24-2) "Interessi per assist.fiscale" 8) INTERESSI A CARICO DATORE DI LAVORO (SL23-3) Non gestito CONTRIBUTI SSN PER ASSISTENZA FISCALE ------------------------------------- 1) PERIODO DI RIFERIMENTO mese/anno (SL33-3) "Mese di riferimento" + "Anno di riferimento" a seconda delle richieste a
video 2) CONTRIBUTO VERSATO (SL33-1) "Importo versato+ rimborsato-:" 3) CODICE REGIONE (SL33-4) "Progres.Mensilita'/N.delega" 4) INTERESSI E/O SOPRATASSE (SL33-2) "Interessi per assist.fiscale" Tabella dei tributi: Cod. Descrizione +-------+--------------------------------------+
! 8846 ! ssn debito.......................... !
! 8845 ! ssn 1a rata......................... !
! 8848 ! ssn 2a rata......................... !
+-------+--------------------------------------+
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA ------------------------------------- La casella SK34 "Contributo straordinario per l'europa" e' la somma- toria di alcuni tributi prelevati dalla maschera 4 del 5.1.11 I tributi sono : Cod. Descrizione +-------+--------------------------------------+ (*) ! 4734 ! eurotassa rimborsata mod.730 ! ! 1915 ! eurotassa minima ! (*) ! 1916 ! eurotassa minima da assist.fiscale ! ! 1996 ! eurotassa pagata (96.96) ! ! 1997 ! soprattassa carico dipendente ! ! 1998 ! soprattassa carico datore di lavoro ! +-------+--------------------------------------+ (*) non sono codici reali ANTICIPO IRPEF SU TFR L.662/96 ------------------------------ Il rigo SK35 presuppone che sia stato eseguito il programma 5.8.29 per la
determinazione delle basi imponibili su cui e' stato calcolato l'importo
da versare SK35-1 BASE OCCUPAZIONALE AL 30/10/96 "Num.dipendenti" colonna "Ottobre" da prg.5.1.10 SK35-2 BASE DI COMMISURAZIONE 1 Sommatoria dell'accantonamento tfr al 31/12/96 di tutti i dipendenti
che hanno determinato l'importo dell'anticipo campo "SK35-2 Base di commisuraz." maschera 1 prg.5.1.11 SK35-3 BASE DI COMMISURAZIONE 2 Relativamente alle aziende con numero dipendenti maggiore di 15 e mi-
nore di 51, sommatoria dell'accantonamento tfr al 31/12/96 dei 10 di-
pendenti di piu' recente assunzione campo "SK35-3 Base di commisuraz." maschera 1 del 5.1.11 SK35-4 PRIMA RATA DI ANTICIPO TFR VERSATA "Importo versato+ rimborsato-" del "Codice tributo" 1250 nei "Mese di
riferimento" inferiori a 10 da maschera 4 del 5.1.11 SK35-5 SECONDA RATA DI ANTICIPO TFR VERSATA "Importo versato+ rimborsato-" del "Codice tributo" 1250 nei "Mese di
riferimento" superiori a 9 da maschera 4 del 5.1.11 SK35-4-6 MANCATO VERSAMENTO Non viene trasferito nessun dato SK38 REGIONI A STATUTO SPECIALE Regioni a Statuto Speciale "Rss 770/base aosta" e "Rss 770/base sardegna"
(masch. 9 prg. 010101). Per barrare la casella del modello, valorizzare
il campo interessato con una X. Se valorizzate entrambi i campi la R.s.s. e' la Sicilia I dati dei righi SK36 e SK37 relativi alle ritenute fiscale effettuate in ec-
denza nei conguagli di fine anno e dei righi SK40 e SK41 relativi ai crediti
d'imposta utilizzati nei versamenti, sono ripresi dalla prima maschera del prg.
5.1.11